Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat zmian przepisów dotyczących rozliczania VAT w obrocie międzynarodowym od 1 lipca 2020 r. Ponadto, celem kursu jest uaktualnienie wiedzy w szczególności o występującą obecnie praktykę interpretacyjną poszczególnych transakcji międzynarodowych.
Korzyści ze szkolenia:
- pozyskanie praktycznej wiedzy co do zmian przepisów dotyczących podatku VAT w obrocie międzynarodowym od 1 lipca 2020 r.
- aktualizacja wiedzy o obecną praktykę wynikającą z orzecznictwa i wyjaśnień organów polskich i unijnych.
- umiejętność rozpoznania okoliczności faktycznych transakcji powodujących ryzyko błędnego rozliczenia w zakresie VAT oraz zastosowania rozwiązania minimalizującego to ryzyko.
PROGRAM
1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
- WDT – istota rzeczy.
- Zmiany wynikające z pakietu Quick Fixes. Zaostrzenie warunków formalnych.
- Jak dokumentować wywóz i bezpiecznie stosować stawkę 0 %.
- Relacja przepisów polskich przepisów o dokumentacji wywozu do przepisów unijnych.
- Magazyn konsygnacyjny – nowa procedura typu call-off stock.
- Zmiany w zakresie informacji podsumowujących VAT UE.
- Wyjaśnienia Komisji Europejskiej do zmian w WDT.
2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
- Pojęcie i warunki formalne WNT.
- Moment powstania obowiązku podatkowego.
- Co zrobić, gdy dostawca rozlicza transakcję inaczej niż polski nabywca?
- Odliczanie VAT naliczonego od WNT – najnowsze orzecznictwo.
- Korekta WNT.
- Prawidłowy kurs waluty.
3. Eksport towarów
- Warunki wystąpienia eksportu towarów.
- Eksport bezpośredni i eksport pośredni.
- Dokumentacja do stawki 0 %.
- Moment powstania obowiązku podatkowego. Znaczenie reguł INCOTERMS.
- Zasady rozliczenia stawki 0 % przy eksporcie towarów.
- Zaliczki na poczet eksportu towarów.
4. Import towarów
- Miejsce opodatkowania importu towarów.
- Podstawa opodatkowania importu towarów.
- VAT należny od importu towarów. Duże ułatwienie po zmianach od 1 lipca 2020 r.
- Odliczenie VAT naliczonego.
- Planowane zmiany w imporcie towarów od 2021 r.
5. Transakcje łańcuchowe
- Jak rozpoznać transakcję łańcuchową?
- Przerwanie łańcucha dostaw.
- Podmiot odpowiedzialny w transporcie.
- Zasady ustalania dostawy ruchowej i nieruchomej.
- Kiedy można zastosować stawkę 0 %, a kiedy stawkę krajową?
- Zmiany w transakcjach łańcuchowych wynikające z pakietu Quick Fixes.
- Transakcje łańcuchowe w nowym pliku JPK VAT.
6. Import i eksport usług
- Definicja importu i eksportu usług.
- Obciążenia z zagranicy. Kiedy import usług a kiedy poza VAT?
- Miejsce świadczenia usługi.
- Moment powstania obowiązku podatkowego oraz odliczenie VAT
- Refakturowanie usług zagranicę i z zagranicy.
- Prawidłowy kurs waluty.
- Zasady prezentacji w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.
HARMONOGRAM
09:30 – 10:00 | Logowanie uczestników |
10:00 – 11:30 | Szkolenie |
11:30 – 11:45 | Przerwa |
11:45 – 13:30 | Szkolenie |
13:30 – 14:00 | Przerwa |
14:00 – 16:00 | Szkolenie |
16:00 | Zakończenie szkolenia |
PRELEGENCI
CENA - DODATKOWE OPCJE
400 zł + 23% VAT – koszt transmisji online dla jednej osoby
ZAPISZ SIĘ
Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:
Jeżeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: biuro@askakademia.com