Loading Szkolenia

« All Events

  • This szkolenie has passed.

Podatki (VAT, CIT, PIT) 2019/2020 – 28.10 (VAT) – brak miejsc

28/10/2019 - 29/10/2019

- 1500PLN
1

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom najnowszych zmian w przepisach podatkowych oraz orzecznictw sądów administracyjnych i wyjaśnień organów podatkowych.

 

PROGRAM

1 dzień 

Podatek VAT


 

1. Obowiązkowy split payment (metoda podzielonej płatności) w 2019 r., w tym:


  • zakres transakcji objętych obowiązkowym split paymentem – kto, kiedy i jakim zakresie będzie musiał go stosować,
  • zasady stosowania obowiązkowej metody podzielonej płatności,
  • zbiorcze przelewy split payment,
  • płatności kartą płatniczą, kompensaty i potrącenia a obowiązkowy split payment,
  • odwrotne obciążenie – jego likwidacja w związku z obowiązkowym split paymentem i sposób postępowania w okresie przejściowym,
  • możliwość zapłaty ZUS i podatku dochodowego z rachunku VAT,
  • obowiązkowy split payment a dodatkowe dane na fakturze,
  • konsekwencje pominięcia obowiązkowego split paymentu,
  • praktyczne problemy związane ze stosowaniem split payment.

2. Biała lista podatników od 1 września 2019 r. a rozliczenie VAT, w tym:


  • informacje zawarte w tzw. białej liście podatników,
  • obowiązek zapłaty na zgłoszony rachunek bankowy – kogo, kiedy i jakim zakresie ma zastosowanie,
  • zapłata na niezgłoszony rachunek bankowy kontrahenta a skutki w VAT.

3. Zmiany w VAT od 1 września 2019 r. , w tym:


  • zmiana definicji pierwszego zasiedlenia i konsekwencje tej zmiany dla zakresu zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanych,
  • sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym a stawka VAT – nowe zasady,
  • zmiana zasad przedłużania terminu zwrotu nadwyżki VAT,
  • powrót do zwolnienia z VAT a korekta VAT naliczonego – nowe regulacje,
  • dodatkowe zobowiązanie podatkowe – zmiana wysokości i zasad jego obniżania,
  • rozszerzenie rodzaju działalności w przypadku której nie można korzystać ze zwolnienia z VAT z art. 113 ustawy,
  • możliwość wystawiania faktur VAT RR w formie elektronicznej,
  • zmiana warunków odliczania kwoty zryczałtowanego zwrotu VAT z faktury VAT RR
  • nowe zasady stwierdzania nadpłat w podatku VAT (ciężar ekonomiczny podatku i nieuzasadnione wzbogacenie),
  • nowe zasady ujmowania w JPK faktur wystawionych do paragonów,
  • pozostałe projektowane zmiany.

4. Zakaz wystawiania faktur do paragonów od 1 stycznia 2020 r., w tym:


  • kiedy nie będzie można wystawić faktury do paragonu,
  • sankcje za wystawienia faktury do paragony,
  • wyjątki od zakazu wystawiania faktur do paragonu,
  • zwrot paragonu jako przesłanka wystawienia faktury,
  • nota korygująca do danych nabywcy a nowe zasady wystawiania faktur do paragonów,
  • faktury do paragonów wystawionych przez wejściem nowych przepisów – regulacje przejściowe.

5. Likwidacja od 1 kwietnia 2020 r. „tradycyjnej” deklaracji VAT i wprowadzenie nowego JPK, w tym:


  • konsekwencje likwidacji odrębnej deklaracji VAT i wprowadzenie nowego JPK_VAT,
  • obowiązki podatników związane z nowym JPK_VAT,
  • konsekwencje błędów w JPK_VAT,
  • nowe wymogi w zakresie ewidencji VAT (np.: rodzaj sprzedaży),
  • nowe zasady ujmowania w JPK faktur wystawionych do paragonów,
  • termin wejścia w życie nowego JPK u poszczególnych grup podatników,
  • Centralny Rejestr Faktur,
  • nowe obowiązki sprawozdawcze dla jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej w zakresie przekazywania danych do Centralnego Rejestru Faktur (ewidencja wszystkich otrzymanych faktur),
  • likwidacja VAT-27 i VAT-ZD.

6. Zmiany od 1 stycznia 2020 r. w zakresie transakcji zagranicznych, w tym:


  • nowe zasady dokumentowania WDT i stosowania stawki 0 %,
  • stosowanie stawki 0 % w WDT po nowelizacji na wybranych przykładach,
  • transakcje łańcuchowe – nowe zasady określania tzw. dostawy ruchomej,
  • magazyny konsygnacyjne (call of stock) – nowe regulacje,
  • zmiany w zakresie znaczenia NIP UE.

7. Kasy rejestrujące – nowelizacja przepisów, w tym:


  • wprowadzenie kas online – kto i od kiedy będzie musiał je stosować,
  • kasy online a brak dostępu do internetu – zasady postępowania,
  • obowiązkowa wymiana kas a ulga na kasy rejestrujące,
  • do kiedy będzie można stosować dotychczasowe kasy rejestrujące,
  • sankcje za zaniechanie okresowego przeglądu kasy rejestrującej,
  • zmiana rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących (m.in. zaliczki a zasady wystawiania paragonów),
  • obowiązek odebrania pisemnych oświadczeń od osób prowadzących ewidencję na kasie rejestrującej (instrukcja ewidencjonowania na kasie fiskalnej).

8. Zmiana stawek VAT od 1 stycznia 2020 r., w tym:


  • nowa matryca stawek VAT – najważniejsze zmiany,
  • zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników,
  • wiążąca interpretacja stawkowa (WIS) – kto, kiedy i na jakich zasadach będzie mógł o nią wystąpić, moc ochronna WIS,
  • zaliczki na dostawy, które będą dokonywane po 1 stycznia 2020 r.

9. Bieżące problemy – najnowsze orzecznictwo i interpretacje, w tym:


  • moment powstania obowiązku podatkowego w usługach budowlanych po wyroku TSUE – czy i kiedy protokół decyduje o dacie wykonania usługi,
  • ulga na złe długi a wyrejestrowanie kontrahenta z rejestru podatników VAT w wyroku TSUE,
  • opóźnienie w otrzymaniu faktury dotyczących WNT i importu usług – zasady postępowania przed i po upływie 3 miesięcy,
  • karty paliwowe – praktyczne skutki najnowszego wyroku TSUE,
  • usługi gastronomiczne – czy można odliczyć VAT naliczony,
  • należyta staranność w VAT,
  • transakcje łańcuchowe – stawka 0 % i odliczenie VAT naliczonego – praktyczne problemy,
  • pozostałe najnowsze wybrane orzeczenia.

10. Pytania i odpowiedzi.


2 dzień 

Podatek CIT, PIT


1. Zmiany w podatku dochodowym od 1 stycznia 2020 r., w tym:


  • biała księga podatników i zapłata na niezgłoszony przez kontrahenta rachunek bankowy a zakaz zaliczenia wydatków w koszty uzyskania przychodów,
  • nowe przepisy dotyczące zatorów płatniczych i wprowadzenie tzw. ulgi na złe długi w podatku dochodowym,
  • kto, kiedy i na jakich zasadach będzie zmniejszał lub zwiększał podstawę opodatkowania w związku  z niezapłaconymi fakturami – zasady postępowania po stronie wierzyciela i dłużnika,
  • strata podatkowa a nowa ulga na złe długi,
  • obowiązkowy split payment – pominięcie zapłaty w ramach obowiązkowej metody podzielonej płatności a koszty uzyskania przychodów,
  • koszty finansowania własnego (zysk pozostawiony w spółce i dopłaty) a koszty uzyskania przychodów,
  • zmiany w zakresie zeznań rocznych, terminów i zasad ich składania w 2020 r.,
  • nowe zasady odliczania straty z lat wcześniejszych.

2. Ulga dla młodych od 1 sierpnia 2019 r., i zmiana stawki PIT od 1 października 2019 r., w tym:


  • zakres zwolnienia z podatku dochodowego dochodów osób do 26 roku życia,
  • zasady korzystania z nowego zwolnienia w 2019 r. i 2020 r.,
  • sposób postępowania w roku, w którym zatrudniony kończy 26 lat,
  • rodzaje dochodów objętych nowym zwolnieniem,
  • sposób obliczania zaliczek  na podatek dochodowy  od 1 października 2019 r. z uwzględnieniem nowej stawki  PIT i nowych kosztów uzyskania przychodów,
  • praktyczne problemy związane ze stosowaniem nowych przepisów.

3. Samochody w 2019 r. – praktyczne problemy, w tym:


  • nowe ograniczenie amortyzacji – 150.000 zł i 225.000 zł,
  • ograniczenie wysokości rat leasingowych zaliczanych w koszty uzyskania przychodów,
  • zasady podziału raty leasingowej na część odsetkową i kapitałową oraz zasady ograniczenie w kosztach uzyskania przychodów obu część raty leasingowej,
  • 75 % ograniczenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku wydatków związanych z eksploatacją samochodów,
  • najem samochodu a ograniczenie kosztów uzyskania samochodu,
  • zbycie samochodów o wartości początkowej powyżej 150.000 zł – nowe zasady,
  • koszty napraw powypadkowych – ograniczenie 75 % wg wyjaśnień Ministerstwa Finansów,
  • ubezpieczenie AC, OC, NNW – czy i jakie ograniczenia należy stosować.

4. Podatek u źródła – zasady poboru, w tym:


  • kto, kiedy i w jakich przypadkach powinien pobrać podatek u źródła,
  • zasady stosowania stawek z ustawy, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zwolnień,
  • obowiązek dochowania należytej staranności w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów – na czym polega i jakie działania należy podjąć,
  • rzeczywisty właściciel otrzymywanych należności (beneficial owner) a zasady poboru podatku u źródła,
  • certyfikat rezydencji – kto, kiedy i w jakiej formie musi go posiadać, skutki braku certyfikatu rezydencji,
  • wypłata należności powyżej 2 mln zł – ograniczenia w zakresie stosowania obniżonych stawek i zwolnień oraz nowe przedłużenie wyłączeń ze stosowania nowych zasad,
  • rozszerzenie zakresu odpowiedzialności płatnika,
  • brak możliwości poboru podatku u źródła a zasady postępowania,
  • wypłata wybranych należności – praktyczne problemy dotyczące podatku u źródła.

5. Ceny transferowe w 2019 r., w tym:


  • faktury korygujące pomiędzy podmiotami powiązanymi – nowe zasady,
  • nowa definicja pomiotów powiązanych, m.in. warunek sprawowania kontroli,
  • nowe zasady ustalania limitów których przekroczenie obliguje do sporządzenia dokumentacji dla cen transferowych,
  • zmiana zakresu dokumentacji,
  • wprowadzenie tzw. safe harbour w przypadku usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek od podmiotów powiązanych,
  • nowe wyłączenia z obowiązku sporządzania dokumentacji i możliwość ich zastosowania już do 2018 r.,
  • nieodpłatne świadczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • praktyczne problemy dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi i kontroli organów podatkowych – najczęstsze błędy.

6. Podatek dochodowy od przychodów  z nieruchomości od 1 stycznia 2019 r., w tym:


  • nowe zasady liczenia limitu 10 mln zł i ustalania kwoty wolnej od podatku,
  • rozszerzenie rodzaju budynków objętych wskazanym podatkiem,
  • sposób wykorzystania budynku i jego wpływ na podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych,
  • wniosek o zwrot nadpłaconego podatku minimalnego ponad kwotę CIT i PIT – warunki odzyskania nadpłaty,
  • możliwość złożenia wniosku o zwrot nadpłaconego podatku minimalnego już za 2018 r.,
  • najnowsze interpretacje dotyczące podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych.

7. Zamknięcie roku 2019 r. – wybrane zagadnienia dotyczące zmian przepisów w 2019 r. i bieżących problemów, w tym:


  • nowa 9 % stawka CIT – kto i kiedy traci prawo do jej stosowania,
  • preferencyjne opodatkowanie 5 % stawką dochodów osiąganych z prawa własności przemysłowej  (tzw. innovation box) – zasady stosowania w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów,
  • danina solidarnościowa – kto, kiedy i w jakiej wysokości powinien go zapłacić,
  • limit 15.000 zł a koszty uzyskania przychodów – nowe stanowisko organów podatkowych,
  • dwa źródła przychodów w podatku dochodowym – praktyczne problemy,
  • amortyzacja w podatku dochodowym – co warto zweryfikować przed zamknięciem roku,
  • koszty i przychody na przełomie roku – wybrane zagadnienia,
  • najnowsze orzecznictwo i interpretacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego.

8. Pytania i odpowiedzi.


HARMONOGRAM

Dzień 1

09:30 – 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:30 Szkolenie
13:30 – 14:00 Lunch
14:00 – 16:30 Szkolenie
16:30 Zakończenie szkolenia

Dzień 2

08:30 – 09:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
09:00 – 10:30 Szkolenie
10:30 – 10:45 Przerwa kawowa
10:45 – 12:30 Szkolenie
12:30 – 13:00 Lunch
13:00 – 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia
PRELEGENCI
Kosacka_ASK_Akademia_Szkoleń
CENA - DODATKOWE OPCJE

1500 zł + 23% VAT koszt uczestnictwa jednej osoby przy zgłoszeniu do 14 października

   750 zł + 23% VAT  koszt uczestnictwa jednej osoby w wybranym dniu przy zgłoszeniu do 14 października

1700 zł + 23% VAT koszt uczestnictwa jednej osoby przy zgłoszeniu po 14 października

  850 zł + 23% VAT  koszt uczestnictwa jednej osoby w wybranym dniu przy zgłoszeniu po 14 października


ZAPISZ SIĘ

Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:  

Jeżeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: biuro@askakademia.com

Szczegóły

Start:
28/10/2019
Koniec:
29/10/2019
Koszt:
1500PLN
Szkolenie Categories:
,

Organizator

ASK Akademia Szkoleń Sp. z o.o.
Telefon:
22 299 69 04
E-mail:
Strona www:
http://www.askakademia.com

Lokalizacja

Warsaw Trade Tower
ul. Chłodna 51
Warszawa,
+ Google Map