PROGRAM
1. VAT jako podatek terytorialny
2. Miejsce świadczenia a obowiązek opodatkowania VAT
3. Alokacja miejsca opodatkowania jako element niezbędny prawidłowego opodatkowania oraz sposób na legalną optymalizację podatkową
4. Ogólne zasady dotyczące wykazywania transakcji zagranicznych w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej
5. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym:
- pojęcie importu i „eksportu” usług
- określanie miejsca świadczenia usług
- miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomościami po zmianie przepisów rozporządzenia wykonawczego 282/2011
- ustalenie statusu nabywcy jako podatnika obowiązkiem świadczącego usługę
- pojęcie „siedziby działalności gospodarczej” oraz „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”
- świadczenie usług na rzecz podmiotów nieposiadających statusu podatnika
- rozliczanie VAT naliczonego od importu usług – nowe zasady rozliczania VAT naliczonego od 2017 roku – uwaga na odsetki!
6. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
- pojęcie WDT
- przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT
- przemieszczenie towarów własnych jako WDT
- transakcje nieodpłatne jako WDT
- obowiązek podatkowy
- zaliczki w WDT
- podstawa opodatkowania w WDT
- warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych
- magazyn konsygnacyjny
7. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
- pojęcie WNT – uwaga na zakupy od podatników niezarejestrowanych jako podatnicy VAT UE
- towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek rozliczenia WNT
- przemieszczenie towarów własnych jako WNT
- obowiązek podatkowy
- moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego
- zasady dotyczące wykazywania podatku należnego i naliczonego z tytułu WNT
- obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu WNT w przypadku nieotrzymania faktury od kontrahenta
- nowe zasady rozliczania VAT naliczonego od 2017 roku – uwaga na odsetki!
- zaliczki w WNT
- podstawa opodatkowania w WNT
8. Transakcje łańcuchowe i trójstronne:
- miejsce świadczenia w dostawach towarów, WNT i w dostawach łańcuchowych
- skutki zastosowania miejsca świadczenia i obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej
- możliwości stosowania procedury uproszczonej – warunki i obowiązki uczestników transakcji
9. Eksport towarów:
- pojęcie eksportu towarów
- eksport bezpośredni i pośredni
- warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim
- dowody dokonania eksportu towarów
- obowiązek podatkowy
- zaliczki w eksporcie
- podstawa opodatkowania
10. Import towarów:
- sposoby rozliczania importu towarów
- podatnik w imporcie towarów
- procedura uproszczona w przypadku importu towarów – rozliczanie podatku należnego w deklaracji podatkowej
- obowiązek podatkowy VAT
- zasady ustalania podstawy opodatkowania
11. Transakcje międzynarodowe w podatkach dochodowych
- Zagraniczny podatek od wartości dodanej a przychody i koszty polskiego podatnika
- Sprzedaż zagraniczna, a przychód; sprzedaż z udziałem zagranicznego zakładu
- Koszty nabycia świadczeń zagranicznych i ich dokumentowanie
- Podatek u źródła – czy prawodawca wprowadzi zmiany w tym zakresie
12. Pytania i odpowiedzi
HARMONOGRAM
09:30 – 10:00 | Rejestracja i przywitanie uczestników |
10:00 – 11:30 | Szkolenie |
11:30 – 11:45 | Przerwa kawowa |
11:45 – 13:30 | Szkolenie |
13:30 – 14:00 | Lunch |
14:00 – 16:30 | Szkolenie |
16:30 | Zakończenie szkolenia |
PRELEGENCI
Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Od 1994 roku pracował kolejno w: KMW Engineering Sp. z o.o. oraz Wydawnictwie Naukowym PWN S.A., gdzie zajmował się obsługą prawną firm. Od 1999 roku zajmował się obsługą prawną wierzytelności, kierował pracami zespołu windykacji w jednej z największych w Polsce firm teleinformatycznych. Obecnie jest właścicielem spółki doradztwa podatkowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także artykułów m.in. w Pulsie Biznesu, Rzeczpospolitej, Gazecie Podatkowej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu podatków, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności. Autor licznych programów szkoleniowych oraz trener na zajęciach dla firm budowlanych i deweloperskich (WARBUD SA, Eiffage Budownictwo, MITEX SA, PBG SA, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych PRINŻ-1 Sp. z o.o.). | |
CENA - DODATKOWE OPCJE
600 zł + 23% VAT – koszt uczestnictwa jednej osoby
ZAPISZ SIĘ
Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:
Jeżeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: biuro@askakademia.com