PROGRAM
1. Puste faktury, nieistniejący podatnik, karuzele podatkowe – jak zmniejszyć ryzyko i nie dać się uwikłać w przestępstwo podatkowe?
2. JPK jako narzędzie kontroli podatkowej na dziś oraz planowane zmiany w tym zakresie na przyszłość.
3. Odwrotne obciążenie, solidarna odpowiedzialność czy podzielona płatność? – bieżące problemy oraz planowane zmiany.
4. Zaostrzona weryfikacja składanych deklaracji i informacji podsumowujących, w tym obostrzenia dotyczące zwrotów podatku VAT
- zakres przesłanek umożliwiających organowi wykreślenie z rejestru podatnika VAT
- wstrzymanie zwrotu na wniosek innych niż podatkowe organów ścigania
- nowe limity transakcji bezgotówkowych i ich wpływ na możliwość ubiegania się o
przyśpieszony termin zwrotu VAT - pozostałe warunki ubiegania się o przyśpieszony termin zwrotu VAT
5. Polityka dotycząca rejestracji podatników VAT oraz wykreślania podatników z rejestru czynnych podatników – skutki i zagrożenia dla obrotu gospodarczego
- sytuacje, w których organ podatkowy może odmówić rejestracji podmiotu jako
podatnika VAT - zakres przesłanek umożliwiających organowi wykreślenie z rejestru podatnika VAT
- bezpośredni lub pośredni udział w transakcji karuzelowej a utrata statusu podatnika
VAT - konsekwencje związane z utratą statusu czynnego podatnika VAT
- możliwość ponownego uzyskania statusu czynnego podatnika VAT
6. Bieżące problemy w zakresie odwrotnego obciążenia w transakcjach
dokonywanych na terytorium kraju
- towary z zakresu branży elektronicznej objęte odwrotnym obciążeniem, a limit jednolitej
gospodarczo transakcji - weryfikacja statusu podatnika VAT na potrzeby odwrotnego obciążenia
- opodatkowanie podwykonawstwa usług budowlanych w ramach odwrotnego
obciążenia (nowy zał. nr 14) - przepisy przejściowe dotyczące usług budowlanych rozpoczętych przed wejściem w
życie przepisów, a zakończonych po wejściu w życie przepisów - kogo należy uznawać za podwykonawcę?
- weryfikacja statusu wykonawcy i nabywcy: na dzień wykonania prac czy na dzień powstania obowiązku podatkowego?
- ryzyka związane z nieprawidłową kwalifikacją czynności
- praktyczne zasady deklarowania opodatkowania VAT usług budowlanych po zmianie przepisów i wydaniu objaśnień podatkowych
7. Terminy ewidencjonowania i rozliczania WNT, importu usług oraz dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca
- wykazywanie podatku należnego
- ujęcie podatku naliczonego
- konsekwencje zbyt późnego otrzymania faktur, dla przypadków gdy podatek jest rozliczany w mechanizmie reverse chargé
8. Sankcje podatkowe za zawyżenie zwrotu lub zaniżenie zobowiązania podatkowego w VAT
- sankcja 30 % w przypadku ujawnienia nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT przez organy podatkowe
- sankcja 20% w przypadku dobrowolnej korekty przez podatnika po zakończonej kontroli
- sankcja 100% z tytułu „pustych faktur” bez możliwości dokonania korekty
- przypadki niestosowania sankcji
- zaległości podatkowe sprzed 1 stycznia 2017 r., a sankcje
- zgodność przepisów sankcyjnych z prawem unijnym
- sankcje związane z przepisami w zakresie tzw. ulgi na złe długi
9. Zmiany obowiązujące od lipca 2017 r. dotyczące zwolnień przedmiotowych (usługi pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego)
10. Inne bieżące problemy w rozliczaniu podatku VAT
11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia
HARMONOGRAM
08:30 – 09:00 | Rejestracja i przywitanie uczestników |
09:00 – 10:30 | Szkolenie |
10:30 – 10:45 | Przerwa kawowa |
10:45 – 12:30 | Szkolenie |
12:30 – 13:00 | Lunch |
13:00 – 14:30 | Szkolenie |
14:30 – 14:45 | Przerwa kawowa |
14:45 – 16:00 | Szkolenie |
16:00 |
Zakończenie szkolenia |
PRELEGENCI
Aneta Pożarowska – Doradca podatkowy, prawnik. Członek Państwowej Komisji ds Doradztwa Podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi, także przed sądami administracyjnymi. Obsługuje kontrole podatkowe, przeprowadza audyty podatkowe, opiniuje rozwiązania zmierzające do optymalizacji podatkowej. Jest autorką licznych publikacji w prasie fachowej a także książek o tematyce podatkowej | |
CENA - DODATKOWE OPCJE
650 zł + 23% VAT – koszt uczestnictwa jednej osoby
ZAPISZ SIĘ
Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:
Jeżeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: biuro@askakademia.com