Loading Szkolenia

« All Events

  • This szkolenie has passed.

VAT – zmiany od 1 kwietnia i 1 czerwca 2023 r. Nowelizacja i bieżące problemy.

29/03/2023

- 600PLN
1

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom najnowszych zmian w przepisach podatkowych oraz orzecznictw sądów administracyjnych i wyjaśnień organów podatkowych.

 

PROGRAM

1. SLIM VAT 3 – Nowe zasady fakturowania i przeliczania kwot wyrażonych w walucie, w tym:


  • faktury korygujące walutowe – nowe zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej,
  • faktury korygujące na plus, na minus, korekty zbiorcze i dotyczące pojedynczych transakcji, korekty krajowe i zagraniczne – nowe uregulowania na praktycznych przykładach,
  • zmiana zasad wystawiania faktur zaliczkowych, jeżeli usługa lub dostawa towarów zostanie dokonana w tym samym miesiącu,
  • uproszczenia w zakresie stosowania kas fiskalnych i drukowania raportów.

2. SLIM VAT 3 – Proporcjonalne odliczanie VAT naliczonego, w tym:


  • zasady proporcjonalnego odliczania VAT naliczonego,
  • uproszczenia w proporcjonalnym rozliczeniu VAT naliczonego – kiedy nie będzie konieczne dokonywanie tzw. korekty rocznej oraz podniesienie limitu z 500 zł do 10.000 zł,
  • likwidacja obowiązku ustalania w niektórych przypadkach struktury w formie protokołu,
  • praktyczne skutki zmian w zakresie proporcjonalnego odliczenia VAT.

3. SLIM VAT 3 – Zmiany w transakcjach zagranicznych, w tym:


  • WNT – zmiana zasad rozliczania w przypadku braku faktury od kontrahenta zagranicznego lub opóźnienia w jej otrzymaniu,
  • WDT – doprecyzowanie terminu stosowania stawki 0 %,
  • TAX FREE – modyfikacja zasad stosowania stawki 0 %,
  • Korekty w systemie e-commerce.

4. Pozostałe zmiany wynikające ze SLIM VAT i innych ustaw, w tym:


  • dodatkowe zobowiązanie podatkowe – istotne zmiany w zakresie sankcji VAT,
  • zmiana limitu małego podatnika i konsekwencje z tego wynikające,
  • rozszerzenie możliwości wydatkowania środków z rachunku VAT (MPP) oraz zmiana zasad odpowiedzialności solidarnej przez osoby trzecie w sytuacji otrzymania przez nie płatności na rachunek VAT,
  • nowe zasady wydawania Wiążących Informacji Stawkowych (WIS),
  • czasowe wprowadzenia od 1 kwietnia 2023 r. odwrotnego obciążenia w zakresie dostawy gazu, energii elektrycznej i uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

5. Krajowy System E-Faktur, w tym:


  • pojęcie faktury ustrukturyzowanej i zasady jej wystawiania,
  • obowiązek i wyjątki dotyczące wystawiania faktur ustrukturyzowanych – podatnicy VAT czynni, podatnicy zwolnienie, faktury dla konsumentów i kontrahentów zagranicznych,
  • czy i kiedy możliwe będzie pominięcie KSeF,
  • wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych – daty i inne praktyczne zagadnienia
  • skutki błędów w fakturach przesłanych do KSeF, nowe zasady postępowania w przypadku niektórych uchybień i błędów przy wystawianiu faktur,
  • anulowanie faktur, korekty, noty po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF,
  • faktury korygujące w KSeF – zmiana zasad ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę,
  • likwidacja not korygujących – aspekty praktyczne,
  • obowiązkowe i fakultatywne dane w fakturze ustrukturyzowanej,
  • faktury ustrukturyzowane a dane w JPK,
  • jak przygotować się do KSeF.

6. Nieruchomości a VAT – praktyczne problemy, w tym:


  • najem nieruchomości – kiedy zastosowanie ma zwolnienie z VAT a kiedy 23 %,
  • refakturowanie mediów – stawka dla najmu czy dla dostawy mediów?
  • handel nieruchomościami (tzw. flipy nieruchomościowe) – sprzedaż mieszkań z wyposażeniem, nakłady do i powyżej 30 %, cesja praw do umów deweloperskich,
  • sprzedaż i zakup nieruchomości firmowych – na co zwrócić szczególną uwagę ustalając stawkę VAT.

7. Nowości, przyszłe zmiany w VAT i bieżące problemy, w tym:


  • VAT in the digital Age 2025-2028 r. – przyszłe rewolucyjne zmiany w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych,
  • nowe obowiązki dostawy usług płatniczych od 2024 r. i praktyczne skutki dla podatników,
  • faktury korygujące dotyczące energii elektrycznej wynikające ze złożonych wniosków i preferencji wynikających z ustawy – ujęcie na przełomie 2022 i 2023 r.
  • istotne wybrane orzeczenia i interpretacje.

8. Pytania i odpowiedzi


HARMONOGRAM
10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 13:30 Szkolenie
13:30 – 14:00 Przerwa
14:00 – 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia
PRELEGENCI
Kosacka_ASK_Akademia_Szkoleń
CENA - DODATKOWE OPCJE

600 zł + 23% VAT koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online – przy zgłoszeniu do 15 marca 2023

700 zł + 23% VAT koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online – przy zgłoszeniu po 15 marca 2023


ZAPISZ SIĘ

Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:  

Jeżeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: biuro@askakademia.com

Szczegóły

Data:
29/03/2023
Koszt:
600PLN
Szkolenie Categories:
,

Organizator

ASK Akademia Szkoleń Sp. z o.o.
Telefon:
22 299 69 04
E-mail:
Strona www:
http://www.askakademia.com

Lokalizacja

Transmisja online