Loading Szkolenia

« All Events

  • This szkolenie has passed.

Podatki 2022/2023 – zmiany i problemy bieżące

13/12/2022 - 14/12/2022

- 1200PLN
1

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom najnowszych zmian w przepisach podatkowych oraz orzecznictw sądów administracyjnych i wyjaśnień organów podatkowych.

 

PROGRAM

1 dzień – VAT

1. Slim VAT 3 i inne zmiany od 1 stycznia 2023 r., w tym:


  • zmiana limitu małego podatnika i konsekwencje z tego wynikające,
  • zmiana zasad wystawiania faktur zaliczkowych, jeżeli usługa lub dostawa towarów zostanie dokonana w tym samym miesiącu,
  • rozszerzenie możliwości wydatkowania środków z rachunku VAT (MPP) oraz zmiana zasad odpowiedzialności solidarnej przez osoby trzecie w sytuacji otrzymania przez nie płatności na rachunek VAT,
  • zmiany w zakresie proporcjonalnego odliczenia VAT naliczonego – proporcja 98 % i podwyższenie limitu z 500 zł do 10.000 zł,
  • brak faktury od kontrahenta w przypadku WNT – zmiana zasad rozliczania,
  • określenie w przepisach zasad przeliczania kursów walut w przypadku faktur korygujących,
  • WDT – doprecyzowanie terminu stosowania stawki 0 %
  • zmiany w zakresie sankcji VAT,
  • pozostałe zmiany (m.in. w imporcie towarów, zwolnieniach, korekty w systemie e-commerce itp.),
  • grupa VAT jako nowy podatnika – zasady tworzenia i rozliczania,
  • nałożenie obowiązku ewidencjonowania i raportowania niektórych transakcji przez instytucje finansowe i platformy elektroniczne.

2. Krajowy System E-Faktur, w tym:


  • kogo i od kiedy dotyczy KSeF,
  • praktyczne aspekty wystawiania faktur ustrukturyzowanych,
  • co się zmieni w wystawianiu i korygowaniu faktur w związku z KSeF.

3. Faktury korygujące na plus i na minus – wybrane zagadnienia, w tym:


  • ujęcie faktur korygujących u sprzedawcy – zasady i najważniejsze wyjątki,
  • ujęcie faktur korygujących u nabywcy,
  • faktura na błędnego kontrahenta – zasady korekty,
  • cesja praw do umowy a faktury korygujące,
  • udokumentowanie uzgodnienia i spełnienie warunków – najczęstsze praktyczne problemy,
  • analiza najnowszego orzecznictwa i interpretacji w zakresie faktur korygujących,
  • najczęstsze błędy w ujęciu faktur korygujących.

4. Sytuacja na Ukrainie a VAT, w tym:


  • zaliczki na eksport towarów i brak możliwości wywozu w terminie 6 miesięcy a stawka 0 % w eksporcie towarów,
  • ulga na złe długi a brak zapłaty w związku z sankcjami,
  • pomoc dla uchodźców a rozliczenie VAT (m.in. nieodpłatne świadczenie usług, darowizny, itp.),
  • zapewnienie uchodźcom zakwaterowania i wyżywienia, inne wybrane formy wsparcia – skutki w VAT,
  • preferencyjna stawka 0 % dla niektórych darowizn.

5. Tarcza antyinflacyjna i preferencyjne stawki VAT, w tym:


  • zakres czynności objętych preferencyjnymi stawkami VAT,
  • stosowanie preferencyjnych stawek VAT w okresie przejściowym,
  • refakturowanie tzw. mediów (np.: energia) – kiedy mają zastosowanie preferencyjne stawki VAT wynikające z tarczy antykryzysowej,
  • korekty i zaliczki a zmiana stawek VAT – na co zwrócić uwagę.

6. Wybrane zagadnienia praktyczne oraz najnowsze orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych, w tym:


  • samochody w działalności gospodarczej – wybrane zagadnienia (m.in. opóźnienie w przeprowadzeniu badań technicznych a prawo odliczenia VAT naliczonego, skutki braku aktualizacji VAT-26 po zmianie nr rejestracyjnego samochodu, zakup stacji ładowania pojazdów elektrycznych, naprawa powypadkowa pokryta przez ubezpieczyciela, itp.),
  • kasy rejestrujące a sprzedaż dla pracowników,
  • podstawa opodatkowania VAT w przypadku sprzedaży dla pracowników po obniżonej cenie,
  • udostępnienie pracownikom telefonów do celów służbowych – nowa niekorzystna interpretacja organów podatkowych,
  • opłaty „karne” ponoszone przez osobę korzystającą z usług a podstawa opodatkowania VAT w wyroku TSUE,
  • refakturowanie – kiedy refaktura to refaktura a kiedy element innego świadczenia kompleksowego, konsekwencje podatkowe,
  • uczestnictwo w zagranicznych szkoleniach stacjonarnych i on-line – kiedy wystąpi import usług,
  • wybrane istotne orzeczenia sądów administracyjnych i interpretacje organów podatkowych.

7. Pytania i odpowiedzi.


2 dzień – Podatek dochodowy


1. Podatek dochodowy 2023 r. – uchwalone i projektowane zmiany, w tym:


  • ukryta dywidenda – czy i jakie ograniczenia będą obowiązywały w 2023 r.,
  • nowy limity transakcji gotówkowych z przedsiębiorcami – 8.000 zł,
  • limit transakcji gotówkowych z konsumentami i skutki podatkowe jego naruszenia,
  • transakcje rajowe – modyfikacja przepisów dotyczących cen transferowych, zmiana limitu 500 tys. zł,
  • podatek u źródła – wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia zarządu znoszącego obowiązek poboru podatku w przypadku przekroczenia progu 2 mln zł,
  • zmiany od 1 stycznia 2023 r. wynikające z odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,
  • zakaz amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych od 1 stycznia 2023 r. – praktyczne problemy i najnowsze wyjaśnienia,
  • ulga na zabytki – zmiany od 1 stycznia 2023 r.,
  • JPK w zakresie ksiąg rachunkowych – od kiedy będzie obowiązek,
  • estoński CIT – zmiany projektowane na 2023 r.
  • PIT-2 wg nowych zasad, nowe regulacje dotyczące płatników i ich obowiązków, a także nowe zasady stosowania kwoty wolnej od podatku,
  • ZUS w kosztach uzyskania przychodów – nowe regulacje.

2. Wybrane zmiany w trakcie 2022 a rozliczenie roczne, w tym:


a) Zmiana formy opodatkowania za 2022 r.:

  • kto i na jakich zasada może zmienić zasady opodatkowania za 2022 r.,
  • na co szczególnie zwrócić uwagę dokonując zmiany sposobu opodatkowania – zagadnienia praktyczne,

b) nowe ulgi – z których warto skorzystać, praktyczne omówienie, w tym:

  • ulga na produkcję próbną i wprowadzenie nowego produktu na rynek,
  • ulga na zwiększenie przychodów ze sprzedaży,
  • ulga na robotyzację,
  • zmodyfikowana ulga B+R,
  • ulga na wsparcie sportu, kultury i nauki,
  • jak przygotować się do korzysta z powyższych ulg, na co zwrócić uwagę,

c) hipotetyczny podatek dochodowy – kogo dotyczy i jak się go oblicza,

d) koszty finansowania dłużnego – jak liczyć limit 3 mln zł.


3. Estoński CIT w 2022 r,  w tym:


  • praktyczne problemy związane z rozliczaniem estońskiego CIT,
  • dochód z ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą – na co zwrócić uwagę przy bieżącym rozliczeniu podatku dochodowego, najnowsze interpretacje,
  • zaliczki na poczet dywidendy a estoński CIT,
  • zasady opodatkowania estońskim CIT, stawka estońskiego CIT, opodatkowanie dywidendy.

4. Minimalny podatek dochodowy 2022/2023, w tym:


  • podmioty zobowiązane do płacenia minimalnego podatku dochodowego,
  • jak wyliczyć minimalny podatek dochodowy,
  • możliwość obniżenia podatku dochodowego w kolejnych latach o minimalny podatek dochodowy,
  • praktyczne problemy związane z minimalnym podatkiem dochodowym
  • zmiany w minimalnym podatku dochodowym od 1 stycznia 2023 r.

5. Podatek u źródła – wybrane problemy, w tym:


  • próg 2 mln zł – kogo i w jaki zakresie dotyczy, możliwe sposoby postępowania, praktyczne doświadczenia,
  • certyfikat rezydencji – praktyczne aspekty,
  • analiza wybranych rodzajów usług na bazie najnowszego orzecznictwa (m.in. licencje, opłata za korzystanie z serwera, ubezpieczenie, wypożyczenie samochodu i leasing maszyn, pośrednictwo handlowe.

6. Pomoc dla uchodźców z Ukrainy a skutki w podatku dochodowym, w tym:


  • pomoc dla uchodźców a podatek dochodowy (m.in. kiedy istnieje możliwość zaliczenia wydatków w koszty uzyskania przychodów, dofinansowania otrzymane ze środków publicznych a przychód),
  • zapewnienie uchodźcom zakwaterowania i wyżywienia, inne wybrane formy wsparcia – skutki podatku dochodowym,
  • płatność dla rosyjskiego podmiotu objętego sankcjami – skutki podatkowe.

7. Aktualne obowiązki w zakresie PIT I CIT – o czym warto pamiętać, w tym:


  • spółki nieruchomościowe – definicja i dodatkowe obowiązki (termin do 30 września 2022 r.),
  • ceny transferowe – terminy i obowiązki,
  • informacja o realizacji strategii podatkowej – kogo dotyczy obowiązek i o czym należy pamiętać.

8. Praktyczne zagadnienia oraz najnowsze wyroki i interpretacje, w tym:


  • rozliczenie spółki komandytowej – zasady opodatkowania spółki oraz zysków wypłacanych dla komplementariusza i komandytariusza,
  • transakcje pomiędzy spółka a jej wspólnikami – wybrane praktyczne problemy,
  • korekty w podatku dochodowym – analiza wybranych przypadków,
  • samochody osobowe w firmie – limity, pojazdy elektryczne, cesja umowy,
  • inne aktualne zagadnienia.

9. Pytania i odpowiedzi.


HARMONOGRAM

Dzień 1

10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 13:30 Szkolenie
13:30 – 14:00 Przerwa
14:00 – 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Dzień 2

09:00 – 10:30 Szkolenie
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 12:30 Szkolenie
12:30 – 13:00 Przerwa
13:00 – 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia
PRELEGENCI
Kosacka_ASK_Akademia_Szkoleń
CENA - DODATKOWE OPCJE

1200 zł + 23% VAT koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online – przy zgłoszeniu do 29 listopada 2022

600 zł + 23% VAT  koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online w wybranym dniu – przy zgłoszeniu do 29 listopada 2022

1400 zł + 23% VAT koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online – przy zgłoszeniu po 29 listopada 2022

700 zł + 23% VAT  koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online w wybranym dniu – przy zgłoszeniu po 29 listopada 2022


ZAPISZ SIĘ

Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:  

Jeżeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: biuro@askakademia.com

Szczegóły

Start:
13/12/2022
Koniec:
14/12/2022
Koszt:
1200PLN
Szkolenie Categories:
,

Organizator

ASK Akademia Szkoleń Sp. z o.o.
Telefon:
22 299 69 04
E-mail:
Strona www:
http://www.askakademia.com

Lokalizacja

Transmisja online