PROGRAM
PROGRAM
1. Analiza narzędzi e-kontroli, które Ministerstwo Finansów wymieniło jako pierwsze, które wykorzystane zostaną do załatania dziury budżetowej po odroczeniu reformy KSeF
- Analiza JPK, VIES, STIR – jak dziś działają narzędzia e-kontroli, w jakich obszarach następuje kontrola, zakres merytoryczny i prawny
- Rola nabycia sprawdzającego w systemie kontroli podatnika w zakresie sprzedaży i zakupu – jak fiskus atakuje detalistów i kasjerów ?
- Sposoby weryfikacji i typowania do kontroli podmiotów w biznesie
- Kogo fiskus może ukarać za błędy w procesie sprzedaży i zakupu w 2024 roku i ile to kosztuje
- Przykłady orzecznictwa oraz z życia podatników – jak w praktyce działa e-kontrola
2. Jak komunikat o odroczeniu KSeF wpłynie na przedsiębiorców, księgowych i dostawców oprogramowania a w konsekwencji na podatnika VAT? Co do poprawy co zostaje w KSeF w ustawie i rozporządzeniach
- Obszary audytu KSEF – w jakich obszarach systemowych nastąpią istotne zmiany
- przepisy ustawy vat i rozporządzeń wykonawczych, które zmieniły się pod kątem KSEF od stycznia i od lipca – na co wpływa KSEF i co dalej prawnie?
- Jak wygląda harmonogram prac w Ministerstwie Finansów czyli jak podatnik ma planować przygotowanie do faktur elektronicznych ? – szczegóły przetargów dotyczących audytu i infolinii w sprawie KSEF z punktu widzenia podatnika
- Terminy wejścia w życie KSEF – dlaczego to jest priorytet Ministerstwa Finansów i jakie konsekwencje poniesiemy wobec Komisji Europejskiej z powodu odroczenia KSEF?
- W ustawie budżetowej wpływy z KSEF stanowiły kilkaset milionów złotych – jak Ministerstwo Finansów zamierza zapełnić lukę budżetową w 2024 roku?
3. Jakie rozwiązania rekomendujemy Ministerstwu Finansów celem naprawy systemu KSeF i jakie postulaty zostaną przekazane z ramienia Rzecznika Przedsiębiorców również zgłoszone przez uczestników szkolenia
W tym m.in.
- Problematyka daty wystawienia faktury, otrzymania potwierdzenia nadania numeru w KSeF
- Data wystawienia faktury nadana przez podatnika a data powstania obowiązku podatkowego – największe problemy podatkowe i prawne
- Jak termin potwierdzenia w KSeF wpłynie na określenie terminu płatności przez nabywcę i co z ulgą na złe długi?
- Jakie problemy podatkowo prawne w fakturach zakupowych i sprzedażowych należy wyeliminować w nowelizacji KSeF?
- Jak zmienić faktury korygujące w KSeF i dostosować do obiegu dokumentacji w firmie?
- Jakie rekomendacje i rozwiązania mamy dla faktur konsumenckich i uproszczonych
- Jak powinny wyglądać transakcje zagraniczne w KSeF? Jaki jest cel raportowania ich do KSeF?
4. Obowiązek stosowania jednolitego systemu KSeF od 2028 roku dla wszystkich krajów członkowskich UE – dyrektywa VAT w epoce cyfrowej (ViDA) Co podatnik musi wiedzieć już dziś?!
- Zasady działania i analiza konsekwencji wprowadzenia jednolitego systemu KSeF we wszystkich państwach członkowskich
- jakie dane będziemy raportować w unijnym KSeF i to będzie miał do nich wgląd?
- Jakie kraje członkowskie już korzystają z KSeF i na jakich zasadach – ważne z punktu widzenia współpracy międzynarodowej
5. Jak przygotować się na nadejście KSeF i ustrzec przed konsekwencjami wynikającymi ze wzmożonych czynności kontrolnych
- Weryfikacja dokumentacji zakupowej i sprzedażowej w firmie
- Jak zaktualizować umowy i zamówienia z kontrahentami
- Jak ułożyć prawnie i biznesowo procesy współpracy na linii: klient a biuro rachunkowe
- Jak dostosować dokumentację handlową do obiegu faktur w KSeF
- Czego wymagać już dziś od firm informatycznych i dostawcy oprogramowania?
- Jak współpracować z branżą IT – o jakie zapisy w umowach warto zadbać
6. Jakie kary grożą firmie i każdemu indywidualnie w 2024 r.? Jak ustrzec się przed karami fiskusa?
- Różnice pomiędzy przestępstwem skarbowym a wykroczeniem skarbowym z praktycznego punktu widzenia podatnika?
- Dwukrotny wzrost kar za wykroczenia lub popełnienie przestępstw skarbowych: ile wyniosą sankcje w 2024 r.?
- Co bierze pod uwagę sąd, ustalając stawkę dzienną?
- Jakie przewinienia narażają na sankcje ustawowe z powodów błędów w JPK ?
- Jak fiskus karze sprzedawców detalicznych i co sprawdza?
7. Przydatne orzecznictwo i interpretacje w zakresie dokumentacji sprzedaży i zakupu
8. Warsztaty praktyczne z kazusów: dokumentacja sprzedaży i zakupu w firmie w aspektach handlowych, podatkowych i logistycznych
HARMONOGRAM
HARMONOGRAM SZKOLENIA
10:00 – 11:30 | Szkolenie |
11:30 – 11:45 | Przerwa |
11:45 – 13:30 | Szkolenie |
13:30 – 14:00 | Przerwa |
14:00 – 16:00 | Szkolenie |
16:00 | Zakończenie szkolenia |
PRELEGENCI
CENA - DODATKOWE OPCJE
600 zł + 23% VAT – koszt uczestnictwa jeden osoby w szkoleniu online
ZAPISZ SIĘ
Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:
Jeżeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: biuro@askakademia.com