Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom najnowszych zmian w przepisach podatkowych oraz orzecznictw sądów administracyjnych i wyjaśnień organów podatkowych.
1 dzień – VAT
1. Slim VAT-3 – najważniejsze zmiany, w tym:
- nowe zasady fakturowania i przeliczania kwot wyrażonych w walucie od 1 lipca 2023 r.,
- dodatkowe zobowiązanie podatkowe – praktycznie o nowych regulacjach, co zrobić aby sankcji nie było lub były jak najniższe,
- proporcjonalne odliczanie VAT naliczonego po zmianach przepisów,
- uproszczenia w proporcjonalnym rozliczeniu VAT naliczonego – kiedy nie będzie konieczne dokonywanie tzw. korekty rocznej oraz podniesienie limitu z 500 zł do 10.000 zł,
- WNT – zmiana zasad rozliczania w przypadku braku faktury od kontrahenta zagranicznego lub opóźnienia w jej otrzymaniu,
- WDT – doprecyzowanie terminu stosowania stawki 0 %,
- nowe zasady wydawania Wiążących Informacji Stawkowych (WIS),
- pozostałe istotne zmiany w VAT.
2. VAT a obowiązek raportowania schematów podatkowych od 1 sierpnia 2023 r., w tym:
- kto, kiedy i w jakim zakresie musi raportować schematy,
- obowiązki związane ze schematami podatkowymi,
- omówienie przykładowych schematów na gruncie podatku VAT.
3. Krajowy System E-Faktur, w tym:
- pojęcie faktury ustrukturyzowanej i zasady jej wystawiania,
- obowiązek i wyjątki dotyczące wystawiania faktur ustrukturyzowanych – podatnicy VAT czynni, podatnicy zwolnienie, faktury dla konsumentów i kontrahentów zagranicznych,
- czy i kiedy możliwe będzie pominięcie KSeF,
- wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych – daty i inne praktyczne zagadnienia
- skutki błędów w fakturach przesłanych do KSeF, nowe zasady postępowania w przypadku niektórych uchybień i błędów przy wystawianiu faktur,
- anulowanie faktur, korekty, noty po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF,
- faktury korygujące w KSeF – zmiana zasad ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę,
- likwidacja not korygujących – aspekty praktyczne,
- obowiązkowe i fakultatywne dane w fakturze ustrukturyzowanej,
- faktury ustrukturyzowane a dane w JPK,
- jak przygotować się do KSeF.
4. Korekty w VAT – przed i po KSeF – praktyczne problemy, w tym:
- porównanie zasad ujmowania faktur sprzedaży przed i po KSeF,
- dwa tryby wystawienia i ujmowania faktur korygujących po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF,
- jakie zasady ujmowania faktur korygujących na plus i minus będą obowiązywały po wprowadzeniu KSeF,
- anulowanie faktur przed i po KSeF.
5. Nieruchomości a VAT – praktyczne problemy, w tym:
- najem nieruchomości – kiedy zastosowanie ma zwolnienie z VAT a kiedy 23 %,
- refakturowanie mediów – stawka dla najmu czy dla dostawy mediów?
- handel nieruchomościami (tzw. flipy nieruchomościowe) – sprzedaż mieszkań z wyposażeniem, nakłady do i powyżej 30 %, cesja praw do umów deweloperskich,
- sprzedaż i zakup nieruchomości firmowych – na co zwrócić szczególną uwagę ustalając stawkę VAT.
6. Odliczanie VAT naliczonego – najczęstsze praktyczne problemy, w tym:
- brak kontrahenta na białej liście a prawo do odliczenia VAT naliczonego,
- błędna kwota VAT na fakturze – czy i pod jakimi warunkami można dokonać odliczenia,
- opóźnienie w otrzymaniu faktury a termin odliczenia VAT naliczonego,
- faktury wystawione przedwcześnie i faktury wystawiono z opóźnieniem – na co zwrócić uwagę odliczając VAT,
- faktury od zagranicznych kontrahentów z polskim VAT – czy można odliczyć VAT naliczony,
- wybrane zakazy i praktyczne problemy związane z odliczaniem VAT.
7. Nowości, przyszłe zmiany w VAT i bieżące problemy, w tym:
- planowane od 1 stycznia 2024 r. obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą,
- PCC a VAT – zmiana zasad w przypadku nieruchomości od 1 stycznia 2024 r.,
- odwrotne obciążenie od 1 kwietnia 2023 r. w zakresie dostawy gazu, energii elektrycznej i uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,
- pusta faktura – skutki jej wystawienia,
- kary i odszkodowania a VAT,
- najnowsze orzecznictwo i interpretacje dotyczące VAT.
8. Pytania i odpowiedzi
2 dzień – Podatek dochodowy
1. Podatek dochodowy 2023 i 2024 r. – uchwalone i planowane zmiany, w tym:
- limity płatności gotówkowych od 1 stycznia 2024 r.,
- minimalny podatek dochodowy od 1 stycznia 2024 r. – kogo dotyczy i zasad ustalenia jego wysokości,
- zmiana kwoty wolnej od podatku od 1 stycznia 2024 r.,
- fundacje rodzinne – nowy podatnik od maja 2023 r. – zasady opodatkowania,
- odwołanie od 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego a zmiany w podatku dochodowym (np.: certyfikaty rezydencji, limity zwolnień),
- inne istotne zmiany.
2. Podatek dochodowy a obowiązek raportowania schematów podatkowych od 1 sierpnia 2023 r., w tym:
- kto, kiedy i w jakim zakresie musi raportować schematy,
- obowiązki związane ze schematami podatkowymi,
- omówienie przykładowych schematów na gruncie podatku dochodowego,
- kryterium głównej korzyści podatkowej – czy i w przypadku których cech rozpoznawczych jest ono istotne.
3. Minimalny podatek dochodowy w 2023 i 2024 r., w tym:
- okres przejściowy w minimalnym podatku dochodowym 2022-2023,
- zasady liczenia rentowności dla potrzeb minimalnego podatku dochodowego w 2024 r.,
- wyłączenia z minimalnego podatku dochodowego w 2024 r.,
- dwie metody odliczania podstawy opodatkowania w minimalnym podatku dochodowym w 2024 r.,
- inne praktyczne zagadnienia dotyczące minimalnego podatku dochodowego.
4. Podatek u źródła, w tym:
- jak ustalić kiedy należy pobrać podatek u źródła,
- jakie usługi i inne wypłaty są objęte tym podatkiem i na co praktycznie należy zwrócić uwagę,
- zwolnienia i preferencyjne stawki w podatku u źródła – warunki i zasady ich stosowania,
- limit 2 mln zł – kiedy i jak należy go liczyć, zasady postępowania po przekroczeniu granicy 2 mln zł,
- zagadnienia sporne z organami – czy jest podatek u źródła, np.: opłata za przechowywanie danych w chmurze, ubezpieczenie, pośrednictwo handlowe, badanie beneficjenta rzeczywistego itp.
- czynności nie objęte podatkiem u źródła (np.: kiedy w przypadku programu komputerowego należy pobrać podatek u źródła, a kiedy brak jest takiego obowiązku)
5. Wierzytelności nieściągalne a koszty uzyskania przychodów, w tym:
- sprzedaż wierzytelności własnej a rozliczenie podatku dochodowego,
- wierzytelność nieściągalna a ulga na złe długi w podatku dochodowym – kiedy i na jakich zasadach można skorzystać,
- nieściągalne wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów,
- przedawnienie wierzytelności – przychody i koszty w świetle najnowszych wyroków i interpretacji organów podatkowych,
6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne– wybrane zagadnienia, w tym:
- remont i modernizacja – jak je odróżnić oraz najczęstsze błędy podatników,
- możliwość obniżenia i podwyższenia stawek amortyzacyjnych – czy i kiedy warto to zrobić,
- zakaz amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych,
- zaniechanie inwestycji a koszty uzyskania przychodów,
7. Nowości i bieżące problemy, w tym:
- powypadkowa naprawa samochodów i odszkodowanie – przychody i koszty, rozliczenie podatku dochodowego,
- cesja leasingu – rozliczenie w podatku dochodowym,
- wypłata zysku przez spółkę komandytową – jak liczyć obniżenie podatku u komplementariusza,
- CIT estoński – najciekawsze praktyczne zagadnienia,
- najnowsze orzecznictwo i interpretacje dotyczące podatku dochodowego.
8. Pytania i odpowiedzi
Dzień 1
10:00 – 11:30 | Szkolenie |
11:30 – 11:45 | Przerwa |
11:45 – 13:30 | Szkolenie |
13:30 – 14:00 | Przerwa |
14:00 – 16:00 | Szkolenie |
16:00 | Zakończenie szkolenia |
Dzień 2
09:00 – 10:30 | Szkolenie |
10:30 – 10:45 | Przerwa |
10:45 – 12:30 | Szkolenie |
12:30 – 13:00 | Przerwa |
13:00 – 15:00 | Szkolenie |
15:00 | Zakończenie szkolenia |
1400 zł + 23% VAT – koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online – przy zgłoszeniu do 30 listopada 2023
700 zł + 23% VAT – koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online w wybranym dniu – przy zgłoszeniu do 30 listopada 2023
1600 zł + 23% VAT – koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online – przy zgłoszeniu po 30 listopada 2023
800 zł + 23% VAT – koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online w wybranym dniu – przy zgłoszeniu po 30 listopada 2023
Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:
Jeżeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: biuro@askakademia.com