Loading Szkolenia

« All Events

  • This szkolenie has passed.

VAT, CIT 2023/2024 – zmiany i bieżące problemy

14/12/2023 - 15/12/2023

- 1400PLN
1

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom najnowszych zmian w przepisach podatkowych oraz orzecznictw sądów administracyjnych i wyjaśnień organów podatkowych.

 

PROGRAM

1 dzień – VAT

1. Slim VAT-3 – najważniejsze zmiany, w tym:


  • nowe zasady fakturowania i przeliczania kwot wyrażonych w walucie od 1 lipca 2023 r.,
  • dodatkowe zobowiązanie podatkowe – praktycznie o nowych regulacjach, co zrobić aby sankcji nie było lub były jak najniższe,
  • proporcjonalne odliczanie VAT naliczonego po zmianach przepisów,
  • uproszczenia w proporcjonalnym rozliczeniu VAT naliczonego – kiedy nie będzie konieczne dokonywanie tzw. korekty rocznej oraz podniesienie limitu z 500 zł do 10.000 zł,
  • WNT – zmiana zasad rozliczania w przypadku braku faktury od kontrahenta zagranicznego lub opóźnienia w jej otrzymaniu,
  • WDT – doprecyzowanie terminu stosowania stawki 0 %,
  • nowe zasady wydawania Wiążących Informacji Stawkowych (WIS),
  • pozostałe istotne zmiany w VAT.

2. VAT a obowiązek raportowania schematów podatkowych od 1 sierpnia 2023 r., w tym:


  • kto, kiedy i w jakim zakresie musi raportować schematy,
  • obowiązki związane ze schematami podatkowymi,
  • omówienie przykładowych schematów na gruncie podatku VAT.

3. Krajowy System E-Faktur, w tym:


  • pojęcie faktury ustrukturyzowanej i zasady jej wystawiania,
  • obowiązek i wyjątki dotyczące wystawiania faktur ustrukturyzowanych – podatnicy VAT czynni, podatnicy zwolnienie, faktury dla konsumentów i kontrahentów zagranicznych,
  • czy i kiedy możliwe będzie pominięcie KSeF,
  • wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych – daty i inne praktyczne zagadnienia
  • skutki błędów w fakturach przesłanych do KSeF, nowe zasady postępowania w przypadku niektórych uchybień i błędów przy wystawianiu faktur,
  • anulowanie faktur, korekty, noty po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF,
  • faktury korygujące w KSeF – zmiana zasad ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę,
  • likwidacja not korygujących – aspekty praktyczne,
  • obowiązkowe i fakultatywne dane w fakturze ustrukturyzowanej,
  • faktury ustrukturyzowane a dane w JPK,
  • jak przygotować się do KSeF.

4. Korekty w VAT – przed i po KSeF – praktyczne problemy, w tym:


  • porównanie zasad ujmowania faktur sprzedaży przed i po KSeF,
  • dwa tryby wystawienia i ujmowania faktur korygujących po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF,
  • jakie zasady ujmowania faktur korygujących na plus i minus będą obowiązywały po wprowadzeniu KSeF,
  • anulowanie faktur przed i po KSeF.

5. Nieruchomości a VAT – praktyczne problemy, w tym:


  • najem nieruchomości – kiedy zastosowanie ma zwolnienie z VAT a kiedy 23 %,
  • refakturowanie mediów – stawka dla najmu czy dla dostawy mediów?
  • handel nieruchomościami (tzw. flipy nieruchomościowe) – sprzedaż mieszkań z wyposażeniem, nakłady do i powyżej 30 %, cesja praw do umów deweloperskich,
  • sprzedaż i zakup nieruchomości firmowych – na co zwrócić szczególną uwagę ustalając stawkę VAT.

6. Odliczanie VAT naliczonego – najczęstsze praktyczne problemy, w tym:


  • brak kontrahenta na białej liście a prawo do odliczenia VAT naliczonego,
  • błędna kwota VAT na fakturze – czy i pod jakimi warunkami można dokonać odliczenia,
  • opóźnienie w otrzymaniu faktury a termin odliczenia VAT naliczonego,
  • faktury wystawione przedwcześnie i faktury wystawiono z opóźnieniem – na co zwrócić uwagę odliczając VAT,
  • faktury od zagranicznych kontrahentów z polskim VAT – czy można odliczyć VAT naliczony,
  • wybrane zakazy i praktyczne problemy związane z odliczaniem VAT.

7. Nowości, przyszłe zmiany w VAT i bieżące problemy, w tym:


  • planowane od 1 stycznia 2024 r. obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą,
  • PCC a VAT – zmiana zasad w przypadku nieruchomości od 1 stycznia 2024 r.,
  • odwrotne obciążenie od 1 kwietnia 2023 r. w zakresie dostawy gazu, energii elektrycznej i uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,
  • pusta faktura – skutki jej wystawienia,
  • kary i odszkodowania a VAT,
  • najnowsze orzecznictwo i interpretacje dotyczące VAT.

8. Pytania i odpowiedzi


2 dzień – Podatek dochodowy


1. Podatek dochodowy 2023 i 2024 r. – uchwalone i planowane zmiany, w tym:


  • limity płatności gotówkowych od 1 stycznia 2024 r.,
  • minimalny podatek dochodowy od 1 stycznia 2024 r. – kogo dotyczy i zasad ustalenia jego wysokości,
  • zmiana kwoty wolnej od podatku od 1 stycznia 2024 r.,
  • fundacje rodzinne – nowy podatnik od maja 2023 r. – zasady opodatkowania,
  • odwołanie od 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego a zmiany w podatku dochodowym (np.: certyfikaty rezydencji, limity zwolnień),
  • inne istotne zmiany.

2. Podatek dochodowy a obowiązek raportowania schematów podatkowych od 1 sierpnia 2023 r., w tym:


  • kto, kiedy i w jakim zakresie musi raportować schematy,
  • obowiązki związane ze schematami podatkowymi,
  • omówienie przykładowych schematów na gruncie podatku dochodowego,
  • kryterium głównej korzyści podatkowej – czy i w przypadku których cech rozpoznawczych jest ono istotne.

3. Minimalny podatek dochodowy w 2023 i 2024 r., w tym:


  • okres przejściowy w minimalnym podatku dochodowym 2022-2023,
  • zasady liczenia rentowności dla potrzeb minimalnego podatku dochodowego w 2024 r.,
  • wyłączenia z minimalnego podatku dochodowego w 2024 r.,
  • dwie metody odliczania podstawy opodatkowania w minimalnym podatku dochodowym w 2024 r.,
  • inne praktyczne zagadnienia dotyczące minimalnego podatku dochodowego.

4. Podatek u źródła, w tym:


  • jak ustalić kiedy należy pobrać podatek u źródła,
  • jakie usługi i inne wypłaty są objęte tym podatkiem i na co praktycznie należy zwrócić uwagę,
  • zwolnienia i preferencyjne stawki w podatku u źródła – warunki i zasady ich stosowania,
  • limit 2 mln zł – kiedy i jak należy go liczyć, zasady postępowania po przekroczeniu granicy 2 mln zł,
  • zagadnienia sporne z organami – czy jest podatek u źródła, np.: opłata za przechowywanie danych w chmurze, ubezpieczenie, pośrednictwo handlowe, badanie beneficjenta rzeczywistego itp.
  • czynności nie objęte podatkiem u źródła (np.: kiedy w przypadku programu komputerowego należy pobrać podatek u źródła, a kiedy brak jest takiego obowiązku)

5. Wierzytelności nieściągalne a koszty uzyskania przychodów, w tym:


  • sprzedaż wierzytelności własnej a rozliczenie podatku dochodowego,
  • wierzytelność nieściągalna a ulga na złe długi w podatku dochodowym – kiedy i na jakich zasadach można skorzystać,
  • nieściągalne wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów,
  • przedawnienie wierzytelności – przychody i koszty w świetle najnowszych wyroków i interpretacji organów podatkowych,

6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne– wybrane zagadnienia, w tym:


  • remont i modernizacja – jak je odróżnić oraz najczęstsze błędy podatników,
  • możliwość obniżenia i podwyższenia stawek amortyzacyjnych – czy i kiedy warto to zrobić,
  • zakaz amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych,
  • zaniechanie inwestycji a koszty uzyskania przychodów,

7. Nowości i bieżące problemy, w tym:


  • powypadkowa naprawa samochodów i odszkodowanie – przychody i koszty, rozliczenie podatku dochodowego,
  • cesja leasingu – rozliczenie w podatku dochodowym,
  • wypłata zysku przez spółkę komandytową – jak liczyć obniżenie podatku u komplementariusza,
  • CIT estoński – najciekawsze praktyczne zagadnienia,
  • najnowsze orzecznictwo i interpretacje dotyczące podatku dochodowego.

8. Pytania i odpowiedzi


HARMONOGRAM

Dzień 1

10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 13:30 Szkolenie
13:30 – 14:00 Przerwa
14:00 – 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Dzień 2

09:00 – 10:30 Szkolenie
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 12:30 Szkolenie
12:30 – 13:00 Przerwa
13:00 – 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia
PRELEGENCI
Kosacka_ASK_Akademia_Szkoleń
CENA - DODATKOWE OPCJE

1400 zł + 23% VAT koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online – przy zgłoszeniu do 30 listopada 2023

700 zł + 23% VAT  koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online w wybranym dniu – przy zgłoszeniu do 30 listopada 2023

1600 zł + 23% VAT koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online – przy zgłoszeniu po 30 listopada 2023

800 zł + 23% VAT  koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online w wybranym dniu – przy zgłoszeniu po 30 listopada 2023


ZAPISZ SIĘ

Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:  

Jeżeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: biuro@askakademia.com

Szczegóły

Start:
14/12/2023
Koniec:
15/12/2023
Koszt:
1400PLN
Szkolenie Categories:
,

Organizator

ASK Akademia Szkoleń Sp. z o.o.
Telefon:
22 299 69 04
E-mail:
Strona www:
http://www.askakademia.com

Lokalizacja

Transmisja online