Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom najnowszych zmian w przepisach podatkowych oraz orzecznictw sądów administracyjnych i wyjaśnień organów podatkowych.
PROGRAM
1. SLIM VAT 3 – Nowe zasady fakturowania i przeliczania kwot wyrażonych w walucie, w tym:
- faktury korygujące walutowe – nowe zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej,
- faktury korygujące na plus, na minus, korekty zbiorcze i dotyczące pojedynczych transakcji, korekty krajowe i zagraniczne – nowe uregulowania na praktycznych przykładach,
- zmiana zasad wystawiania faktur zaliczkowych, jeżeli usługa lub dostawa towarów zostanie dokonana w tym samym miesiącu,
- uproszczenia w zakresie stosowania kas fiskalnych i drukowania raportów.
2. SLIM VAT 3 – Proporcjonalne odliczanie VAT naliczonego, w tym:
- zasady proporcjonalnego odliczania VAT naliczonego,
- uproszczenia w proporcjonalnym rozliczeniu VAT naliczonego – kiedy nie będzie konieczne dokonywanie tzw. korekty rocznej oraz podniesienie limitu z 500 zł do 10.000 zł,
- likwidacja obowiązku ustalania w niektórych przypadkach struktury w formie protokołu,
- praktyczne skutki zmian w zakresie proporcjonalnego odliczenia VAT.
3. SLIM VAT 3 – Zmiany w transakcjach zagranicznych, w tym:
- WNT – zmiana zasad rozliczania w przypadku braku faktury od kontrahenta zagranicznego lub opóźnienia w jej otrzymaniu,
- WDT – doprecyzowanie terminu stosowania stawki 0 %,
- TAX FREE – modyfikacja zasad stosowania stawki 0 %,
- Korekty w systemie e-commerce.
4. Pozostałe zmiany wynikające ze SLIM VAT i innych ustaw, w tym:
- dodatkowe zobowiązanie podatkowe – istotne zmiany w zakresie sankcji VAT,
- zmiana limitu małego podatnika i konsekwencje z tego wynikające,
- rozszerzenie możliwości wydatkowania środków z rachunku VAT (MPP) oraz zmiana zasad odpowiedzialności solidarnej przez osoby trzecie w sytuacji otrzymania przez nie płatności na rachunek VAT,
- nowe zasady wydawania Wiążących Informacji Stawkowych (WIS),
- czasowe wprowadzenia od 1 kwietnia 2023 r. odwrotnego obciążenia w zakresie dostawy gazu, energii elektrycznej i uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.
5. Krajowy System E-Faktur, w tym:
- pojęcie faktury ustrukturyzowanej i zasady jej wystawiania,
- obowiązek i wyjątki dotyczące wystawiania faktur ustrukturyzowanych – podatnicy VAT czynni, podatnicy zwolnienie, faktury dla konsumentów i kontrahentów zagranicznych,
- czy i kiedy możliwe będzie pominięcie KSeF,
- wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych – daty i inne praktyczne zagadnienia
- skutki błędów w fakturach przesłanych do KSeF, nowe zasady postępowania w przypadku niektórych uchybień i błędów przy wystawianiu faktur,
- anulowanie faktur, korekty, noty po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF,
- faktury korygujące w KSeF – zmiana zasad ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę,
- likwidacja not korygujących – aspekty praktyczne,
- obowiązkowe i fakultatywne dane w fakturze ustrukturyzowanej,
- faktury ustrukturyzowane a dane w JPK,
- jak przygotować się do KSeF.
6. Nieruchomości a VAT – praktyczne problemy, w tym:
- najem nieruchomości – kiedy zastosowanie ma zwolnienie z VAT a kiedy 23 %,
- refakturowanie mediów – stawka dla najmu czy dla dostawy mediów?
- handel nieruchomościami (tzw. flipy nieruchomościowe) – sprzedaż mieszkań z wyposażeniem, nakłady do i powyżej 30 %, cesja praw do umów deweloperskich,
- sprzedaż i zakup nieruchomości firmowych – na co zwrócić szczególną uwagę ustalając stawkę VAT.
7. Nowości, przyszłe zmiany w VAT i bieżące problemy, w tym:
- VAT in the digital Age 2025-2028 r. – przyszłe rewolucyjne zmiany w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych,
- nowe obowiązki dostawy usług płatniczych od 2024 r. i praktyczne skutki dla podatników,
- faktury korygujące dotyczące energii elektrycznej wynikające ze złożonych wniosków i preferencji wynikających z ustawy – ujęcie na przełomie 2022 i 2023 r.
- istotne wybrane orzeczenia i interpretacje.
8. Pytania i odpowiedzi
HARMONOGRAM
10:00 – 11:30 | Szkolenie |
11:30 – 11:45 | Przerwa |
11:45 – 13:30 | Szkolenie |
13:30 – 14:00 | Przerwa |
14:00 – 16:00 | Szkolenie |
16:00 | Zakończenie szkolenia |
PRELEGENCI
CENA - DODATKOWE OPCJE
600 zł + 23% VAT – koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online – przy zgłoszeniu do 15 marca 2023
700 zł + 23% VAT – koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online – przy zgłoszeniu po 15 marca 2023
ZAPISZ SIĘ
Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:
Jeżeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: biuro@askakademia.com