Loading Szkolenia

« All Events

  • This szkolenie has passed.

VAT, CIT 2023

02/02/2023 - 03/02/2023

- 1200PLN
1

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom najnowszych zmian w przepisach podatkowych oraz orzecznictw sądów administracyjnych i wyjaśnień organów podatkowych.

 

PROGRAM

1 dzień – VAT

1. Zmiany w VAT od 1 stycznia 2023 r. i 1 lutego 2023 r., w tym:


  • grupa VAT jako nowy podatnika – zasady tworzenia i rozliczania,
  • czy i kiedy warto utworzyć grupę VAT,
  • sprzedaż lokali mieszkalnych a limit zwolnienia podmiotowego (200 tys.zł) – skutki w VAT zmian w podatku dochodowym,
  • kasy rejestrującej w myjniach samochodowych.

2. Slim VAT 3 i inne zmiany od 1 kwietnia 2023 r., w tym:


  • zmiana limitu małego podatnika i konsekwencje z tego wynikające,
  • zmiana zasad wystawiania faktur zaliczkowych, jeżeli usługa lub dostawa towarów zostanie dokonana w tym samym miesiącu,
  • rozszerzenie możliwości wydatkowania środków z rachunku VAT (MPP) oraz zmiana zasad odpowiedzialności solidarnej przez osoby trzecie w sytuacji otrzymania przez nie płatności na rachunek VAT,
  • zmiany w zakresie proporcjonalnego odliczenia VAT naliczonego – proporcja 98 % i podwyższenie limitu z 500 zł do 10.000 zł,
  • brak faktury od kontrahenta w przypadku WNT – zmiana zasad rozliczania,
  • określenie w przepisach zasad przeliczania kursów walut w przypadku faktur korygujących,
  • WDT – doprecyzowanie terminu stosowania stawki 0 %
  • zmiany w zakresie sankcji VAT,
  • pozostałe zmiany (m.in. w imporcie towarów, zwolnieniach, korekty w systemie e-commerce itp.),
  • nałożenie od 2024 r. obowiązku ewidencjonowania i raportowania niektórych transakcji przez instytucje finansowe i platformy elektroniczne.

3. Krajowy System E-Faktur, w tym:


  • obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych – podatnicy VAT czynni, podatnicy zwolnienie, faktury dla konsumentów i kontrahentów zagranicznych,
  • czy i kiedy możliwe będzie pominięcie KSeF,
  • data wystawienia i data otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
  • skutki błędów w fakturach przesłanych do KSeF,
  • anulowanie faktur, korekty, noty po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF,
  • praktyczne aspekty wystawiania faktur ustrukturyzowanych,
  • jak przygotować się do KSeF.

4. Faktury korygujące na plus i na minus – wybrane zagadnienia, w tym:


  • ujęcie faktur korygujących u sprzedawcy – zasady i najważniejsze wyjątki,
  • ujęcie faktur korygujących u nabywcy,
  • faktura na błędnego kontrahenta – zasady korekty,
  • cesja praw do umowy a faktury korygujące,
  • udokumentowanie uzgodnienia i spełnienie warunków – najczęstsze praktyczne problemy,
  • analiza najnowszego orzecznictwa i interpretacji w zakresie faktur korygujących,
  • najczęstsze błędy w ujęciu faktur korygujących.

5. Tarcza antyinflacyjna i preferencyjne stawki VAT, w tym:


  • zakres czynności objętych preferencyjnymi stawkami VAT i zmiana w tym zakresie od 1 stycznia 2023 r.,
  • stosowanie preferencyjnych stawek VAT w okresie przejściowym,
  • refakturowanie tzw. mediów (np.: energia) – kiedy mają zastosowanie preferencyjne stawki VAT wynikające z tarczy antykryzysowej,
  • korekty i zaliczki a zmiana stawek VAT – na co zwrócić uwagę.

6. Transakcje zagraniczne – wybrane najczęstsze praktyczne problemy, w tym:


  • zaliczki na eksport i WDT – podobieństwa i różnice, zasady stosowania stawki 0 %,
  • dokumentowanie WDT i eksportu towaru – główne problemy ze stosowaniem stawki 0 %,
  • warunki Incoterms a moment powstania obowiązku podatkowe,
  • dostawy łańcuchowe – na co uważać przy stosowaniu stawki 0 % i określania miejsca opodatkowania,
  • import usług – faktury po terminie, zasady opodatkowania wybranych usług,
  • świadczenie usług dla kontrahentów zagranicznych – kiedy może wystąpić stawka krajowa, najczęstsze błędy przy stosowaniu odwrotnego obciążenia,
  • usługi transportowe pomiędzy firmami – najważniejsze zasady opodatkowania.

7. Wybrane zagadnienia praktyczne oraz najnowsze orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych, w tym:


  • samochody w działalności gospodarczej – wybrane zagadnienia (m.in. opóźnienie w przeprowadzeniu badań technicznych a prawo odliczenia VAT naliczonego, skutki braku aktualizacji VAT-26 po zmianie nr rejestracyjnego samochodu, zakup stacji ładowania pojazdów elektrycznych, naprawa powypadkowa pokryta przez ubezpieczyciela, itp.),
  • kasy rejestrujące a sprzedaż dla pracowników,
  • podstawa opodatkowania VAT w przypadku sprzedaży dla pracowników po obniżonej cenie,
  • udostępnienie pracownikom telefonów do celów służbowych – nowa niekorzystna interpretacja organów podatkowych,
  • opłaty „karne” ponoszone przez osobę korzystającą z usług a podstawa opodatkowania VAT w wyroku TSUE,
  • refakturowanie – kiedy refaktura to refaktura a kiedy element innego świadczenia kompleksowego, konsekwencje podatkowe,
  • uczestnictwo w zagranicznych szkoleniach stacjonarnych i on-line – kiedy wystąpi import usług,
  • wybrane istotne orzeczenia sądów administracyjnych i interpretacje organów podatkowych.

8. Pytania i odpowiedzi


2 dzień – Podatek dochodowy


1. Podatek dochodowy 2023 r., w tym:


  • nowe zasady zaliczania składek ZUS w koszty uzyskania przychodów – praktyczne przykłady i okres przejściowy,
  • zakaz amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych od 1 stycznia 2023 r. – praktyczne problemy i najnowsze wyjaśnienia,
  • minimalny podatek dochodowy – nowe wyłączenia i zmienione zasady obliczania rentowności i podstawy opodatkowania,
  • ukryta dywidenda – czy i jakie ograniczenia będą obowiązywały w 2023 r.,
  • podatek dochodowy od tzw. przerzuconych dochodów – co należy sprawdzać i kto ma obowiązek jego zapłaty,
  • formy i limity płatności a koszty uzyskania przychodów,
  • dokumentacja cen transferowych – nowe limity, zmiana w zakresie tzw. transakcji rajowych,
  • podatek u źródła – wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia zarządu znoszącego obowiązek poboru podatku w przypadku przekroczenia progu 2 mln zł,
  • zmiany od 1 stycznia 2023 r. wynikające z odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,
  • ulga na zabytki – zmiany od 1 stycznia 2023 r.,
  • JPK w zakresie ksiąg rachunkowych – od kiedy będzie obowiązek,
  • estoński CIT – zmiany na 2023 r.
  • PIT-2 wg nowych zasad, nowe regulacje dotyczące płatników i ich obowiązków, a także nowe zasady stosowania kwoty wolnej od podatku.

2. Wybrane zmiany w trakcie 2022 a rozliczenie roczne, w tym:


a) Zmiana formy opodatkowania za 2022 r.:

  • kto i na jakich zasada może zmienić zasady opodatkowania za 2022 r.,
  • na co szczególnie zwrócić uwagę dokonując zmiany sposobu opodatkowania – zagadnienia praktyczne,

b) nowe ulgi – z których warto skorzystać, praktyczne omówienie, w tym:

  • ulga na produkcję próbną i wprowadzenie nowego produktu na rynek,
  • ulga na zwiększenie przychodów ze sprzedaży,
  • ulga na robotyzację,
  • zmodyfikowana ulga B+R,
  • ulga na wsparcie sportu, kultury i nauki,
  • jak przygotować się do korzysta z powyższych ulg, na co zwrócić uwagę,

c) hipotetyczny podatek dochodowy – kogo dotyczy i jak się go oblicza,

d) koszty finansowania dłużnego – jak liczyć limit 3 mln zł.


3. Estoński CIT w 2022 r,  w tym:


  • praktyczne problemy związane z rozliczaniem estońskiego CIT,
  • dochód z ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą – na co zwrócić uwagę przy bieżącym rozliczeniu podatku dochodowego, najnowsze interpretacje,
  • zaliczki na poczet dywidendy a estoński CIT,
  • zasady opodatkowania estońskim CIT, stawka estońskiego CIT, opodatkowanie dywidendy.

4. Koszty finansowania własnego w rozliczeniu za 2022 r., w tym:


  • jakie korzyści podatkowe daje pozostawienie zysku w spółce lub wniesienie dopłat,
  • sposób wyliczenia kwot, które mogą być zaliczone w koszty uzyskania przychodów w ramach tzw. kosztów finansowania własnego,
  • który pozostawiony zysk i które wniesione dopłaty można uwzględnić przy wyliczaniu kosztów finansowania dłużnego w 2022 r.

5. Reprezentacja, reklama, nieodpłatne świadczenia, w tym:


  • prezenty, upominki z logo firmy, nagrody w konkursach – najważniejsze zasady dotyczące rozliczania,
  • imprezy integracyjne dla klientów,
  • usług gastronomiczne, noclegi, poczęstunki,
  • sprzedaż za symboliczne 1 zł.

6. Podatek u źródła – wybrane problemy, w tym:


  • próg 2 mln zł – kogo i w jaki zakresie dotyczy, możliwe sposoby postępowania, praktyczne doświadczenia,
  • certyfikat rezydencji – praktyczne aspekty,
  • analiza wybranych rodzajów usług na bazie najnowszego orzecznictwa (m.in. licencje, opłata za korzystanie z serwera, ubezpieczenie, wypożyczenie samochodu i leasing maszyn, pośrednictwo handlowe.

7. Praktyczne zagadnienia oraz najnowsze wyroki i interpretacje, w tym:


  • pomoc dla Ukrainy – które darowizny można zaliczyć w koszty, a które odliczyć od podstawy opodatkowania,
  • transakcje pomiędzy spółka a jej wspólnikami – wybrane praktyczne problemy,
  • korekty w podatku dochodowym – analiza wybranych przypadków,
  • samochody osobowe w firmie – limity, pojazdy elektryczne, cesja umowy,
  • inne aktualne zagadnienia.

8. Pytania i odpowiedzi.


HARMONOGRAM

Dzień 1

10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 13:30 Szkolenie
13:30 – 14:00 Przerwa
14:00 – 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Dzień 2

09:00 – 10:30 Szkolenie
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 12:30 Szkolenie
12:30 – 13:00 Przerwa
13:00 – 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia
PRELEGENCI
Kosacka_ASK_Akademia_Szkoleń
CENA - DODATKOWE OPCJE

1200 zł + 23% VAT koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online – przy zgłoszeniu do 19 stycznia 2023

600 zł + 23% VAT  koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online w wybranym dniu – przy zgłoszeniu do 19 stycznia 2023

1400 zł + 23% VAT koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online – przy zgłoszeniu po 19 stycznia 2023

700 zł + 23% VAT  koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online w wybranym dniu – przy zgłoszeniu po 19 stycznia 2023


ZAPISZ SIĘ

Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:  

Jeżeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: biuro@askakademia.com

Szczegóły

Start:
02/02/2023
Koniec:
03/02/2023
Koszt:
1200PLN
Szkolenie Categories:
,

Organizator

ASK Akademia Szkoleń Sp. z o.o.
Telefon:
22 299 69 04
E-mail:
Strona www:
http://www.askakademia.com

Lokalizacja

Transmisja online